第一部分 撫順市人民政府辦公室本級(jí)概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 撫順市人民政府辦公室本級(jí)2023年部門預(yù)算表
一、2023年部門收支預(yù)算總表
二、2023年部門收入預(yù)算總表
三、2023年部門支出預(yù)算總表
四、2023年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年部門一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年部門一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年部門一般公共預(yù)算(三公)經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表
九、2023年部門(政府性基金收入)政府性基金預(yù)算支出表
十、2023年部門(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十一、2023年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十二、2023年部門支出功能分類預(yù)算表
十三、2023年部門支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十四、2023年部門支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十五、2023年部門債務(wù)支出預(yù)算表
十六、2023年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十七、2023年政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算支出表
十八、2023年部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
十九、2023年部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
二十、2023年部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
二十一、2023年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
第三部分 撫順市人民政府辦公室本級(jí)2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 撫順市人民政府辦公室本級(jí)部門概況
一、部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的組織安排,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
2.負(fù)責(zé)或參與黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、國(guó)家機(jī)關(guān)各部門、省政府和省直各部門,外省、市領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來(lái)我市政務(wù)活動(dòng)組織安排。
3.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文,指導(dǎo)全市行政機(jī)關(guān)公文處理工作。
4.審核市政府各部門和各縣區(qū)政府請(qǐng)示、報(bào)告市政府的事項(xiàng),提出辦理意見,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,辦理上級(jí)機(jī)關(guān)及各方面的來(lái)文來(lái)電。
5.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)市政府的重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)。
6.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促市政府系統(tǒng)承辦的省、市人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
7.負(fù)責(zé)市政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)國(guó)家、省和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,負(fù)責(zé)市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)信息動(dòng)員辦公室的日常工作。
8.負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息搜集、整理、報(bào)送工作,指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市政府重點(diǎn)工作的宣傳報(bào)道,對(duì)市政府各部門宣傳工作進(jìn)行督促檢查。
9.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政府信息與政務(wù)公開工作,組織協(xié)調(diào)市政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對(duì)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理人民網(wǎng)及政府門戶網(wǎng)站上的群眾訴求。負(fù)責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。
10.負(fù)責(zé)組織或參與對(duì)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中重大問(wèn)題的調(diào)查研究、決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。
11.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,單獨(dú)或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件,起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志部分重要講話等文稿,參與市委重點(diǎn)工作、重要會(huì)議的文件起草工作。
12.對(duì)有關(guān)國(guó)家、省、市經(jīng)濟(jì)政策和社會(huì)發(fā)展政策進(jìn)行分析和研究,提出政策建議。收集、分析、整理和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài),為市政府決策提出參考建議。
13.承擔(dān)市政府黨組文件的起草工作,制定市政府黨組會(huì)議、民主生活會(huì)議方案,負(fù)責(zé)市政府黨組的黨建、廉政建設(shè)等各項(xiàng)服務(wù)工作。
14.擬訂全市機(jī)關(guān)事務(wù)工作政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)市本級(jí)行政事業(yè)單位機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作,指導(dǎo)各獨(dú)立辦公單位及各縣區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。
15.研究提出加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)管理的建議,負(fù)責(zé)市本級(jí)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、集中辦公區(qū)及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、副市級(jí)以上干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用和監(jiān)督。負(fù)責(zé)副市級(jí)以上干部周轉(zhuǎn)住房調(diào)配管理工作。負(fù)責(zé)審批修繕項(xiàng)目,并組織實(shí)施相關(guān)工作。
16.承擔(dān)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)國(guó)旗、國(guó)徽管理工作。
17.制定全市公務(wù)接待制度并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來(lái)?yè)岬墓珓?wù)接待,統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)市委機(jī)關(guān)、市人大機(jī)關(guān)、市政府機(jī)關(guān)、市政協(xié)機(jī)關(guān)的公務(wù)接待工作。
18.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、消防、交通安全、綠化等后勤管理和服務(wù)工作,監(jiān)督指導(dǎo)食堂服務(wù)工作。
19.負(fù)責(zé)在撫召開的全國(guó)、省大型會(huì)議及市以上重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。
20.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
21.職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)和改進(jìn)市政府宣傳工作,為推動(dòng)市政府重點(diǎn)工作和政策措施的落實(shí)營(yíng)造良好環(huán)境。加強(qiáng)調(diào)查研究工作,研究解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)重點(diǎn)問(wèn)題的對(duì)策建議,提升政府抓落實(shí)的工作水平。踐行以人民為中心的發(fā)展思想,切實(shí)強(qiáng)化服務(wù),優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。
22.關(guān)于市直公務(wù)用車管理的職責(zé)分工。市財(cái)政局負(fù)責(zé)制定市本級(jí)執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車政策規(guī)定并組織實(shí)施,承擔(dān)市直執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車編制、調(diào)配、更新和處置工作。市政府辦公室(市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局)負(fù)責(zé)制定市本級(jí)其他公務(wù)用車政策規(guī)定并組織實(shí)施,承擔(dān)公務(wù)用車編制、調(diào)配、更新和處置工作,負(fù)責(zé)公務(wù)用車和行政執(zhí)法用車管理平臺(tái)建設(shè)與管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本次納入撫順市人民政府辦公室本級(jí)2023年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:撫順市人民政府辦公室本級(jí)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
撫順市人民政府辦公室本級(jí)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)28個(gè),分別為:綜合辦(保密工作辦公室)、秘書科、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、綜合六科、綜合七科、研究一科、研究二科、新聞聯(lián)絡(luò)科、建議提案辦理科、信息科、電子政務(wù)辦公室、政務(wù)公開辦公室(市政府公報(bào)室)、網(wǎng)絡(luò)訴求綜合科、市政府總值班室、公務(wù)用車管理科、接待一科、接待二科、規(guī)劃建設(shè)科、運(yùn)行保障科、安全保衛(wèi)科、服務(wù)保障科、財(cái)務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委辦公室(人事科)。
第二部分 撫順市人民政府辦公室本級(jí)部門預(yù)算公開表
2023年部門預(yù)算公開表(見附件)
第三部分 撫順市人民政府辦公室本級(jí)2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,本部門及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、政府住房收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。
本部門及所屬單位2023年收支總預(yù)算6374.19萬(wàn)元。
收入預(yù)算增減情況:
2023年,本部門及所屬單位部門收入預(yù)算6374.19萬(wàn)元,比上年減少1008.03萬(wàn)元,減少13.65%,減少主要原因:財(cái)政資金緊張,未能足額安排相應(yīng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi);按照資金來(lái)源劃分,財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)6374.19萬(wàn)元,同比減少1008.03萬(wàn)元,減少13.65%,減少主要原因:財(cái)政資金緊張,未能足額安排相應(yīng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi);納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元,同比無(wú)增加/減少。
支出預(yù)算增減情況:
2023年,本部門及所屬單位部門總體情況支出6374.19萬(wàn)元,比上年減少1008.03萬(wàn)元,減少13.65%,減少主要原因:財(cái)政資金緊張,未能足額安排相應(yīng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出3676.67萬(wàn)元,比上年減少238.28萬(wàn)元,減少6.09%,減少主要原因:財(cái)政資金緊張,未能足額安排公用取暖費(fèi)等運(yùn)行經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出2697.52萬(wàn)元,比上年減少769.75萬(wàn)元,減少22.2%,減少主要原因:財(cái)政資金緊張,未能足額安排水電費(fèi)等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
本部門及所屬單位2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6374.19萬(wàn)元,收入預(yù)算按來(lái)源分為財(cái)政撥款收入……。具體包括:當(dāng)年財(cái)政撥款收入6374.19萬(wàn)元,行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元,……。按功能支出分類包括:一般公共服務(wù)支出5416.35萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出661.81萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出107.46萬(wàn)元、住房保障支出188.57萬(wàn)元;按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出1944.61萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1414.74萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出313.32萬(wàn)元,資本性支出4萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2697.52萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況:2023年,本部門及所屬單位財(cái)政撥款收入預(yù)算6374.19萬(wàn)元,比上年減少1008.03萬(wàn)元,減少13.65%,減少主要原因:財(cái)政資金緊張,未能足額安排相應(yīng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況:2023年,本部門及所屬單位財(cái)政撥款支出預(yù)算6374.19萬(wàn)元,比上年減少1008.03萬(wàn)元,減少13.65%,減少主要原因:財(cái)政資金緊張,未能足額安排相應(yīng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出3676.67萬(wàn)元,比上年減少238.28萬(wàn)元,減少6.09%,減少主要原因:財(cái)政資金緊張,未能足額安排公用取暖費(fèi)等運(yùn)行經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出2697.52萬(wàn)元,比上年減少769.75萬(wàn)元,減少22.2%,減少主要原因:財(cái)政資金緊張,未能足額安排水電費(fèi)等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
三、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
本部門及所屬單位2023年一般公共預(yù)算基本支出3676.67萬(wàn)元,其中:工資福利支出工資福利支出1944.61萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1414.74萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出313.32萬(wàn)元,資本性支出4萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)2367.13萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼(含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等)、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)1307.54萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出和辦公設(shè)備購(gòu)置等。
四、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)47.5萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)用40萬(wàn)元;因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元。同比62萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)減少60萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少2萬(wàn)元。主要原因?yàn)椋贺?cái)政資金緊張,公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)安排不足,壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1418.74萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)情況
2023年我部門政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,本部門及所屬單位部門預(yù)算中未涉及政府采購(gòu)的預(yù)算內(nèi)容。
(三)政府購(gòu)買服務(wù)情況
2023年我部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,本部門及所屬單位部門預(yù)算中未涉及政府購(gòu)買服務(wù)的預(yù)算內(nèi)容。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年12月,本部門共有車輛5輛,其中:一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上有通用設(shè)備2臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備 0臺(tái)(套)。
(五)預(yù)算績(jī)效情況
2023年撫順市人民政府辦公室本級(jí)編制了部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo):撫順市人民政府辦公室本級(jí)年度預(yù)算收入3676.67萬(wàn)元,年度預(yù)算支出3676.67萬(wàn)元,其中:人員類項(xiàng)目2369.13萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目1307.54萬(wàn)元。
2023年撫順市人民政府辦公室編制了部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo):撫順市人民政府辦公室本級(jí)年度預(yù)算收入2697.62萬(wàn)元,年度預(yù)算支出2697.62萬(wàn)元,特定目標(biāo)類項(xiàng)目(包含6個(gè)單項(xiàng)目)2697.62萬(wàn)元。
(六)預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無(wú)數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2023年撫順市人民政府辦公室本級(jí)部門預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、債務(wù)支出、政府采購(gòu)支出及政府購(gòu)買服務(wù)、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算等內(nèi)容事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出,相應(yīng)表格為空表。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。